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財務状況

2014(平成26)年度予算
1.収支予算の概要

I 資金収支予算

資金収支予算』(PDF)は、当該年度の諸活動に対応する収入及び支出の見積内容と資金収支の顛末を明らかにするものです。

 学校法人会計基準について
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(単位:千円)
科  目 本年度
予算(A)
前年度
予算(B)
差異
(A-B)
前年度繰越支払資金 897,369 1,155,021 △ 257,652




(1)学生生徒等納付金収入 3,425,626 3,500,901 △ 75,275
(2)手数料収入 61,642 59,583 2,059
(3)寄付金収入 4,000 4,000 0
(4)補助金収入 618,165 824,156 △ 205,991
(5)資産運用収入 2,277 2,277 0
(6)事業収入 16,246 18,240 △ 1,994
(7)雑収入 196,915 334,104 △ 137,189
(8)借入金等収入 0 186,000 △ 186,000
(9)資産売却収入 300,000 300,000 0
(10)前受金収入 560,809 589,709 △ 28,900
(11)その他の収入 394,298 271,715 122,583
(12)資金収入調整勘定 △ 752,589 △ 920,955 168,366
収入合計 4,827,389 5,169,730 △ 342,341




(1)人件費支出 2,808,052 3,084,485 △ 276,433
(2)教育研究経費支出 816,247 790,818 25,429
(3)管理経費支出 413,550 408,537 5,013
(4)借入金等利息支出 21,183 27,927 △ 6,744
(5)借入金等返済支出 132,400 121,060 11,340
(6)施設関係支出 16,310 453,850 △ 437,540
(7)設備関係支出 61,153 84,005 △ 22,852
(8)予備費 40,000 24,000 16,000
(9)資産運用支出 370,665 370,670 △ 5
(10)その他の支出 194,437 297,404 △ 102,967
(11)資金支出調整勘定 △ 151,266 △ 235,374 84,108
支出合計 4,722,731 5,427,382 △ 704,651
当年度収支過不足 104,658 △ 257,652 362,310
次年度繰越支払資金 1,002,027 897,369 104,658
注1:前年度予算は補正予算を示す。

II 消費収支予算

学校法人会計基準の『消費収支予算書』(PDF)は、帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入と消費支出の均衡状況を表すものとしています。
ここでの説明は、帰属収入から消費支出を差引いた経営状況を示す「帰属収支差額」を表示し、それから基本金組入額を差引く組み替えによる消費収支を示しています。その予算内訳が下表です。

 学校法人会計基準について
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(単位:千円、%)
科   目 大学 高校・中学校 法人 合計
金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比



(1)学生生徒等納付金 2,503,446 86.5 922,180 69.3 0 3,425,626 81.0
(2)手数料 48,992 1.7 12,650 1.0 0 61,642 1.5
(3)寄付金 1,900 0.1 5,600 0.4 0 7,500 0.2
(4)補助金 232,464 8.0 385,701 29.0 0 618,165 14.6
(5)資産運用収入 74 0.0 203 0.0 2,000 2,277 0.1
(6)資産売却差額 0 0.0 0 0.0 45 45 0.0
(7)事業収入 14,746 0.5 1,500 0.1 0 16,246 0.4
(8)雑収入 94,186 3.3 1,980 0.1 100 96,266 2.3
帰属収入計 2,895,808 100.0 1,329,814 100.0 2,145 4,227,767 100.0



(1)人件費 1,748,903 60.4 1,030,151 77.5 60,198 2,839,252 67.2
(2)教育研究経費 809,010 27.9 280,597 21.1 0 1,089,607 25.8
(3)管理経費 306,615 10.6 82,601 6.2 35,834 425,050 10.1
(4)借入金等利息 8,655 0.3 12,528 0.9 0 21,183 0.5
(5)資産処分差額 300 0.0 400 0.0 0 700 0.0
(6)徴収不能額 1,000 0.0 0 0.0 0 1,000 0.0
(7)予備費 20,000 0.7 16,000 1.2 4,000 40,000 0.9
消費支出計 2,894,483 100.0 1,422,277 107.0 100,032 4,416,792 104.5
帰属収支差額 1,325 0.05 △ 92,463 △ 7.0 △ 97,887 △189,025 △ 4.5




(1)施設設備費 1,086 - △ 48,322 - △ 388 △ 47,624 -
(2)借入金等返済額 △ 30,770 - △101,630 - 0 △132,400 -
(3)積立金 0  - 0 - 0 0 -
△ 29,684 - △149,952 - △ 388 △180,024 -
消費収支差額 △ 28,359 - △242,415 - △ 98,275 △369,049 -
注1:設置学校と学校法人間の繰入支出と繰入収入は相殺している。
注2:構成比は、帰属収入に対する比率を記載している。
注3:帰属収支差額の比率は、帰属収入に対する比率を記載している。
注4:基本金組入額は、除却資産については基本金取崩とし、基本金組入額と相殺して算出している。
注5:教育研究経費及び管理経費に含まれる減価償却費は次の通りです。
       大学部門(200,385)、高校・中学校部門(81,765)、学校法人合計(283,360)


1.収支予算の概要
資金収支予算書PDF(388KB)
消費収支予算書PDF(312KB)
2.事業計画書




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