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財務状況

2017(平成29)年度予算
1.収支予算の概要

I  資金収支予算

 資金収支計算の目的は、当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金(現金預金)の収入及び支出のてん末を明らかにすることです。
 尚、2015年度予算から、「学校法人会計基準の一部を改正する省令」(平成25年4月22日公布)に基づいて作成しています。

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(単位:千円)
科  目 本年度予算 前年度予算 差異
前年度繰越支払資金 1,153,277 1,241,173 △ 87,896




(1)学生生徒等納付金収入 3,082,015 3,368,806 △ 286,791
(2)手数料収入 55,814 62,492 △ 6,678
(3)寄付金収入 63,500 31,500 32,000
(4)補助金収入 626,742 624,136 2,606
(5)資産売却収入 0 0 0
(6)付随事業・収益事業収入 18,810 16,981 1,829
(7)受取利息・配当金収入 33 186 △ 153
(8)雑収入 49,221 25,163 24,058
(9)借入金等収入 0 0 0
(10)前受金収入 539,323 550,648 △ 11,325
(11)その他の収入 89,814 181,630 △ 91,816
(12)資金収入調整勘定 △ 551,633 △ 577,669 26,036
収入合計 3,973,639 4,283,873 △ 310,234




(1)人件費支出 2,471,706 2,568,307 △ 96,601
(2)教育研究経費支出 843,804 965,026 △ 121,222
(3)管理経費支出 425,540 487,743 △ 62,203
(4)借入金等利息支出 16,276 20,148 △ 3,872
(5)借入金等返済支出 109,740 109,740 0
(6)施設関係支出 42,000 25,936 16,064
(7)設備関係支出 106,950 158,037 △ 51,087
(8)予備費 31,000 31,000 0
(9)資産運用支出 56,000 56,000 0
(10)その他の支出 182,527 178,801 3,726
(11)資金支出調整勘定 △ 230,393 △ 228,969 △ 1,424
支出合計 4,055,150 4,371,769 △ 316,619
当年度収支過不足 △ 81,511 △ 87,896 6,385
翌年度繰越支払資金 1,071,766 1,153,277 △ 81,511




II  事業活動収支予算

 事業活動収支計算の目的は、当該会計年度の活動(教育活動、教育活動以外の経常的な活動、それら以外の活動)に対応する事業活動収入と事業活動支出の内容及び基本金組入後の均衡の状態を明らかにすることです。活動ごとに収支の内容を明らかにすることが従来の消費収支計算との大きな違いです。
尚、2015年度予算から、「学校法人会計基準の一部を改正する省令」(平成25年4月22日公布)に基づいて作成しています。

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(単位:千円)
科目 本年度予算 前年度予算 差異
教育活動
収支

(1)学生生徒等納付金 3,082,015 3,368,806 △286,791
(2)手数料 55,814 62,492 △6,678
(3)寄付金 67,900 35,900 32,000
(4)経常費等補助金 621,742 624,136 △2,394
(5)付随事業収入 18,810 16,981 1,829
(6)雑収入 49,221 19,668 29,553
 教育活動収入計 3,895,502 4,127,983 △232,481

(1)人件費 2,478,676 2,571,973 △93,297
(2)教育研究経費 1,197,558 1,284,883 △87,325
(3)管理経費 442,440 501,641 △59,201
(4)徴収不能額等 1,300 1,300 0
 教育活動支出計 4,119,974 4,359,797 △239,823
教育活動収支差額 △224,472 △231,814 7,342
教育活動外
収支

(1)受取利息・配当金 33 186 △153
(2)その他の教育活動外収入 0 0 0
 教育活動外収入計 33 186 △153

(1)借入金等利息 16,276 20,148 △3,872
(2)その他の教育活動外支出 0 0 0
 教育活動外支出計 16,276 20,148 △3,872
教育活動外収支差額 △16,243 △19,962 3,719
経常収支差額 △240,715 △251,776 11,061
特別収支
(1)資産売却差額 0 0 0
(2)その他の特別収入 5,000 516,221 △511,221
(2)-1 施設設備寄付金 0 0 0
(2)-2 現物寄付 0 516,221 △516,221
(2)-3 施設設備補助金 5,000 0 5,000
(2)-4 過年度修正額 0 0 0
 特別収入計 5,000 516,221 △511,221

(1)資産処分差額 301 701 △400
(2)その他の特別支出 0 0 0
(2)-1 災害損失 0 0 0
(2)-2 過年度修正額 0 0 0
 特別支出計 301 701 △400
        特別収支差額 4,699 515,520 △510,821
(予備費) 3,1000 3,1000 0
基本金組入前当年度収支差額 △267,016 232,744 △499,760
基本金組入額合計 △169,252 △738,748 569,496
当年度収支差額 △436,268 △506,004 69,736
前年度繰越収支差額 △7,390,906 △6,884,902 △506,004
基本金取崩額 0 0 0
翌年度繰越収支差額 △7,827,174 △7,390,906 △436,268

事業活動収入計 3,900,535 4,644,390 △ 743,855
事業活動支出計 4,167,551 4,411,646 △ 244,095

注:教育研究経費及び管理経費に含まれる減価償却費(369,054)



1.収支予算の概要
資金収支予算書PDF(271KB)
事業活動収支予算書PDF(307KB)
2.収支補正予算
3.事業計画書




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